3月18日上午,市文旅局召开年财务管理工作安排部署会,局统计财务科、各基层单位负责人和全体财务人员参加会议。
会议原文学习了《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》和《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》;各基层单位负责人汇报了年内部审计发现问题的整改情况;局统计财务科针对日常工作中容易出现的问题进行了工作提示;市文旅局党组成员、副局长李进贤对全体财务人员开展了集体廉政约谈,并就做好日常财务管理、年度专项资金支出、内控制度完善等工作进行了安排部署。
会议指出,内部审计是改善内部控制,加强内部监督的有效手段之一。年以来,市文旅局每年对基层预算单位财务资料、内控制度、资金绩效等方面进行内审,对各单位的风险、控制进行分析和评估,反映了各单位资金使用效益的现实水平,并提出改进建议,有效规避了财务风险,要继续常态化开展。
会议强调,各单位要提高政治站位,强化思想认识,坚持以问题为导向,对财务管理的关键岗位和环节进行风险点排查,进一步构建财务风险预警防范体系,达到以查促改、防范重大风险的目的。要以内审工作为契机,发现本单位财务管理的薄弱环节,及时采取措施加以改进。要举一反三,查漏补缺,有针对性地堵塞制度漏洞,完善内控制度,确保整改取得实效。