根据《集团党委第二轮第二次巡察对省交规院公司反馈立行立改和边巡边改问题清单》要求,3月,公司财务管理部就推进落实整改事项召开部门会议,部门全体员工参会。
会议传达了《集团党委第二轮第二次巡察对省交规院公司反馈立行立改和边巡边改问题清单》相关要求,聚焦巡察提出的问题,逐条对照检查,深入剖析根源,主动认领责任,明确整改具体措施。公司财务管理部将从以下三个方面规范财务工作,建立长效机制,巩固深化集中整改阶段工作成果,以巡察整改的实际成效推进财务工作高质量发展。一是统一思想,提高责任意识。要充分提高思想认识,加强对财经法规的学习,自觉遵守职业道德,不断提升财务人员素质,提高会计管理水平,加强人才队伍建设。二是健全制度,强化内部控制。根据《会计档案管理办法》,建立和完善会计档案的收集、整理、保管、查阅等制度,及时对会计档案进行装订,保证会计档案的真实、完整、安全。三是对照检查,规范财务工作。严格执行资金管理规定,定期结账,每年至少进行一次的对账工作,确保账证、帐帐、账实相符。目前,整改工作正在以制度为抓手,对个别会计凭证附件进行收集、归档中。责编|综合事务部张学亮
编辑|综合事务部曾欢
来源
财务管理部
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