三发集团财务管理培训一位90后步入

听说了吗?听说了吗?前段时间宇宙房企,又爆大“雷”了!

不过,这次不是工地坍塌事件,而是内部财务大“雷”——一位90后出纳挪用了宇宙房企余万。

济南一封判决书爆出,一名27岁的出纳,利用企业漏洞,将地产公司账户资金万元转到自己的名下!仅仅用了一年多时间,这名年纪轻轻的出纳,把钱用来打游戏、打赏主播、酒吧消费、洗浴中心,日子过得好不潇洒!

主播打赏万元

游戏充值万元

娱乐消费、借款给他人等万元

日常小额支出49万元

截止至案发,李某末已将涉案资金全部挥霍。

有人戏谑到:有万何必拿来打赏那些主播,要是19年买了深圳房子,现在都能“合法”赚个几百万。

我司特别邀请济南中瑞税务师事务所的讲师,就《企业内控和财务管控》、《税制改革和发票管理办法》组织集团、项目以及三产财务人员展开为期两天的视频培训学习。

济南中瑞税务师事务所张娣讲师

济南中瑞税务师事务所杨总、王照舟讲师

作为国内著名综合性企业集团、中国十强房产企业,却发生了如此令人瞠目结舌的事件。

员工李某仅仅是一名27岁的出纳,年12月至年4月,担任珠海碧优管理咨询服务公司济南大区的出纳,为宇宙房企提供财务核算服务。利用财务系统内部监管不力的漏洞,李某不断虚假申请,虚假上报,篡改信息……最终将两个账户资金约万元转到自己的个人账户。

看到这里我们不禁疑惑,一个小出纳竟然能在两年里贪污世界强企业多万元人民币,时间跨度如此之长,金额如此之大,宇宙房企居然还没人发现?

此件挪用公款事件引出宇宙房产企业内控和财务管控的漏洞百出。案件也给了我们敲响了警钟,引起我们的反思:我们的内控是否完善呢?

什么是内部控制呢?

所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。

如何健全和完善企业内部控制制度呢?

内部控制制度的重点是严格会计管理,设计合理有效的组织机构和职务分工,实施岗位责任分明的标准化业务处理程序。内部管理控制范围涉及企业生产、技术、经营、管理的各部门、各层次、各环节。

其目的是为了提高企业管理水平,确保企业经营目标和有关方针、政策的贯彻执行。引进掌握内部控制通用知识与技能,具备了内部控制方面的职业胜任能力的管理人员。

健全的内部控制体系可以防范财务舞弊带来的风险,有效保障公司健康、合理的运行。

再好的内控体系也需要人去实施,人的职业素养在所有工作中是至关重要的因素。“小李”坚守自盗,体现出作为财务人员的道德缺失。财务作为高风险职业之一,良好的职业素养是财务从业者的基本素质要求。

职业道德是每个人的行为准则,规范良好的职业道德,可以提高整体素质,促进职业发展,最终帮助你实现人生价值。不仅是财务人员,所有人都应该用优良的职业准则来规范和约束自己。

普法板块:根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役,挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大拒不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。




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