怀宁审计力促国有资产监督管理部门国有企

近日,怀宁县国有资产监督管理部门根据审计建议,出台了《怀宁县国有企业年度绩效综合考核管理办法》、《怀宁县国有企业高管薪酬管理办法》等文件,进一步完善了对国有企业绩效考核和监督管理;县属四家重点国有企业根据审计建议,出台了《企业重大事项议事规则》、《企业董事会议事规则》等文件,进一步完善了国有企业财务管理制度,强化了内设机构职能,促进防范、化解经营风险和投融资风险。

年上半年,怀宁县审计机关组织精干力量对县属四家重点国有企业资产负债损益情况进行了审计。审计发现,国有企业存在企业董事会履职不到位、重大事项决策程序不规范、企业经营风险管控无力、投融资风险管控不严、国企高管薪酬管理不规范、国企考核监督机制不完善及财务管理欠规范等问题。针对问题,审计机关向纪检监察机关移送问题线索6条,并建议国有资产监督管理部门进一步完善监管机制,建议国有企业进一步加强财务管理、强化内部控制、防范化解经营风险和投融资风险。

怀宁县国有资产监督管理部门及国有企业高度重视审计整改工作,陆续出台了上述多项制度;各国有企业重新盘点、登记了所属国有资产,明晰了国有资产产权,加大了对闲置资产和不良资产的处置力度,确保了国有资产的保值增值和绩效的最大化;部分国有企业还改选或重组了董事会,调整了高中层管理人员。

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