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财务内控经理(J)

北京/财务与经营管理部/财务/1人/-05-10更新

职位描述

1.根据公司战略方针,协助公司搭建和完善财务报告内部控制管理体系;

2.深入理解行业、业务模式,推动完善财务、业务财务风险内控机制,对识别的内控漏洞、风险问题,提出专业的内控意见并推动落地;

3.监控业务线业财端到端内控流程、制度执行,评估流程执行的合规性,财务结果的真实性、完整性、准确性等,以及财务风险管控效果,识别执行缺陷并推动整改;

4.协助财务、业务完善制度、流程、标准,从内控角度给予把控和建议;

5.结合业务现状和需求,定期评估并优化审批流程效率,提升管理效能;

6.配合公司外部各类咨询及审计检查机构的工作。

任职要求

1.本科以上学历,熟练掌握财税基本知识,会计、审计、财管、金融等专业优先;

2.7年及以上相关工作经验,不少于1年的企业内控内审经验,有四大财务审计或管理咨询经验、有SOX合规外审或内审经验优先;

3.熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规;

4.具备优秀的项目管理能力、较强的沟通能力,熟练操作Office办公软件,能承受较大工作压力;

5.具备敏锐的洞察力和逻辑能力,工作细致且积极主动,有较强责任心,团队合作精神、快速学习和适应能力。

官方投递链接:




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